Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят четверта сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “16 ”жовтня 2019 р.                                                 № 501

м.Бережани

Про внесення змін до районного  

бюджету на 2019 рік 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 20 грудня 2018 року №419 „Про районний бюджет на 2019 рік”, рішення Урманської сільської ради від 11 жовтня 2019 року №424, Слов’ятинської сільської ради від 4 жовтня 2019 року №205, Куропатницької сільської ради від 1 жовтня 2019 року №557, Саранчуківської сільської ради від 5 вересня 2019 року №621, Підвисоцької сільської ради від 1 жовтня 2019 року №241, Божиківської сільської ради від 2 жовтня 2019 року №50, Рекшинської сільської ради від 11 жовтня 2019 року № 386, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 578,291 тис.грн. за рахунок:

- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»

396,696 тис.грн.

- 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

40,0 тис.грн.

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

141,595 тис.грн.

2. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 6,224 тис.грн. за рахунок:

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

6,224 тис.грн.

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 538,291 тис.грн.:

3.1. За програмною класифікацією видатків:

Районна рада 200,0 тис.грн.

Освіта                                                                                                            122,9 тис.грн.

Охорона здоров’я 125,09 тис.грн.

Культура                                                                                                     66,001 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення 15,0 тис.грн.

Служба у справах дітей 1,3 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп 8,0 тис.грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:

3.2.1.

Районна рада

200,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

200,0 тис.грн.

з них на:

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

171,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

171,0 тис.грн.

  • нарахування на заробітну плату

29,0 тис.грн.

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

29,0 тис.грн.

3.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

122,9 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

122,9 тис.грн.

з них на:

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

64,8 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

33,5 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

31,3 тис.грн.

  • нарахування на заробітну плату

13,4 тис.грн.

КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» 

6,5 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

6,9 тис.грн.

  • продукти харчування

19,5 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

19,5 тис.грн.

  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

0,2 тис.грн.

КПКВ 0613121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 

0,2 тис.грн.

  • поточні видатки

25,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

12,0 тис.грн.

КПКВ 0615053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»

13,0 тис.грн.

3.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація 

125,09 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

125,09 тис.грн.

з них на:

  • поточні трансферти

67,2 тис.грн.

КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

35,0 тис.грн.

КПКВ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медицини (медико-санітарної) допомоги»

32,2 тис.грн.

  • поточні видатки

57,89 тис.грн.

КПКВ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

57,89 тис.грн.

3.2.4.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

66,001 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

66,001 тис.грн.

з них на:

  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

6,6 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

1,8 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

4,8 тис.грн.

  • поточні видатки

59,401 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

55,405 тис.грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

3,996 тис.грн.

3.2.5.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

15,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

15,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

15,0 тис.грн.

КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

5,0 тис.грн.

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

10,0 тис.грн.

3.2.6.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

1,3 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1,3 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

1,3 тис.грн.

КПКВ 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»

1,3 тис.грн.

3.2.7.

Фінансове управління райдержадміністрації

8,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

8,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні трансферти

8,0 тис.грн.

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

8,0 тис.грн.

4. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 306,224 тис.грн.:

4.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                          300,0 тис.грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                     6,224 тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

300,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

300,0 тис.грн.

з них на:

  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

300,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

300,0 тис.грн.

4.2.2.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

6,224 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

6,224 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

6,224 тис.грн.

КПКВ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

5,308 тис.грн.

КПКВ 0813172 «Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп»

0,916 тис.грн.

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік в сумі 340,0 тис.грн. за рахунок передачі з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 340,0 тис.грн.

5.1. За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                               340,0 тис.грн.

5.2. За головними розпорядниками коштів:

5.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

340,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

340,0 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

340,0 тис.грн.

КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»

300,0 тис.грн.

КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

40,0 тис.грн.

6. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2019 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за загальним фондом на суму 340,0 тис.грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 340,0 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 340,0 тис.грн.

7. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік за головними розпорядниками коштів:

7.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

Зменшити асигнування на:

218,0 тис.грн.

з них на:

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

178,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

178,0 тис.грн.

  • нарахування на заробітну плату

40,0 тис.грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

40,0 тис.грн.

7.2.

Відділ культури, національностей, релігії і туризму райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

136,0 тис.грн.

з них на:

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

115,0 тис.грн.

КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

85,0 тис.грн.

КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

30,0 тис.грн.

  • нарахування на заробітну плату

21,0 тис.грн.

КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

21,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

136,0 тис.грн.

з них на:

  • оплату праці (КЕКВ 2110)

55,0 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

55,0 тис.грн.

  • нарахування на заробітну плату

54,8 тис.грн.

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

20,0 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

34,8 тис.грн.

  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

20,0 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

20,0 тис.грн.

  • поточні видатки

6,2 тис.грн.

КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

6,2 тис.грн.

7.3.

Фінансове управління райдержадміністрації

Збільшити асигнування на:

218,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні трансферти

218,0 тис.грн.

КПКВ 3719310 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції»

218,0 тис.грн.

8. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаються).

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році (додаток № 7 типового рішення), згідно з додатком 1.

10. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2019 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком 2.

11. Затвердити міжбюджетні трансферти (додаток № 5 типового рішення) згідно з додатком 3.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                 Василь БІЛИК